风险管理与内部控制
主办单位:上海普瑞思管理咨询有限公司 上海创卓商务咨询有限公司
日期地址:2013年4月12日 上海
培训费用:2900元/人(含培训费、资料费、午餐、培训证书等)
课程介绍:
经济环境、宏观政策和商业竞争在给企业的战略实施和经营活动带来机遇的同时,也带来了各种挑战。同时,国内外各主要资本市场对
内部控制和风险管理的监管要求也变得日益复杂,简单停留于规章制度和抽样测试的内控工作已经无法满足投资者和监管机构的期望。越来越多的企业在思考,如何建立一个系统化的风险管理体系,识别影响企业实现目标的因素,并对其进行监控和管理。越来越多的管理人员将内控的建设与提升纳入了他们的议事日程,希望利用系统化的知识和实践经验,在保护企业价值的基础上,进一步为企业创造更多的价值。
在这一天时间内,我们的讲师将向各位学员阐述风险管理与内部控制的系统化知识,对内部控制的经典模型(COSO框架)和实施方法进行深入讲解。所有章节在理论知识之外,都将配合大量案例,从而帮助学员不仅更为系统地掌握有关知识,而且能通过经验分享与互动答疑将有关内容充分消化、灵活应用到未来的工作中去。
课程对象:
公司董事长、董事、监事;
总裁、副总裁、总经理、副总经理、总监;
投资、战略、财务、审计等职能部门负责人;
其他相关高级管理人员等。
课程大纲:
I. COSO内控模型-控制环境
控制环境-无形的氛围
有效公司治理的要素
各主要资本市场对公司治理和内部控制的要求
内外部监管重点举例
II. COSO内控模型-风险识别、评估与应对
风险管理目标的设定
风险识别
风险评估
风险应对
III. COSO内控模型-控制活动
各种控制手段介绍
成本与收益的平衡
IV. COSO内控模型-信息与沟通
IV. COSO内控模型-监督
各种监督手段介绍
建立高效内审职能的十步法
VI. 计算机辅助审计技术
VII. 互动答疑
讲师介绍
曹女士
她在内部控制、内部审计以及风险管理等方面积累了十五年的经验,其中包括在普华永道美国纽约的两年工作经历。她不仅熟悉国际先进的内控实践,同时对中国特有的风险和控制有深刻的认识,并始终致力于寻求适合本地情况的解决方案。
曹女士非常熟悉各主要资本市场在内控方面的法规要求,她为众多在美上市公司提供萨班斯 (SOX) 法案404条款合规咨询服务,为多家国内上市公司提供关于《企业内部控制基本规范》的内控咨询和审计服务,并为多家计划赴港上市的公司根据香港联交所上市规则《第21项应用指引》开展有关的内控工作。
另外,曹女士为国内外多家知名企业(包括民企、国企和跨国公司在中国的机构等)提供内控诊断与提升、内审外包、内审质量审核(QAR)等咨询服务,协助客户实现标准化内控要求的“落地”,并进一步提升风险与内控管理的水平。
除提供咨询服务之外,曹女士还参与了多项信息系统控制审计,并支持普华永道的财务审计团队开展内控测试与评估。
曹女士所服务的客户涵盖工业制造、医药研发制造与分销、零售与消费品、连锁酒店、信息科技、能源化工、广告传媒、咨询服务等行业。
曹女士曾多次在公开场合用中英文提供与内部控制和法人治理有关的演讲和培训。
曹女士从上海财经大学国际会计专业本科毕业,是英国特许公认会计师协会资深会员(FCCA)、美国注册会计师(US CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、注册信息系统审计师(CISA),并获得了国际内部审计师协会颁发的控制自我评估认证资格(CCSA)。
邢先生
邢先生他在风险管理、内部控制、内部审计等方面积累了11年的经验,其中包括在普华永道悉尼的一年工作经历。邢先生是国际注册内部审计师(CIA)、国际内部审计师协会的会员(IIA)、美国注册舞弊检查师(CFE)。邢先生所服务的客户涉及工业与消费品、能源与矿业、医药、广告传媒和娱乐等多个行业。邢先生现在的主要客户是跨国企业和民营企业。邢先生在对外和对内培训方面有着丰富的经验。邢先生之前在CPE为中国企业财务高管提供有关内部控制相关的课程。
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