企业内部控制与风险管理高级培训
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课程背景:
随着我国经济的不断飞跃发展,财政部、国家税务总局为了适应世界经济发展的大环境,符合经济全球化和会计国际化趋同的潮流,相继推出了新《企业会计准则》、《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例,并对现行增值税、营业税和消费税等相关政策做出了重大调整。企业涉及的经济活动纷繁复杂,财税处理往往比较困难。特别是长期股权投资以及企业合并、分立、整体转让 、资产置换、改制重组、清算、资产评估等业务更是难中之难。今年年初,国家税务总局下发了最新重组业务税收政策(财税[2009]59号)重要税收政策。本次培训旨在帮助企业解决投资、重组改制业务中的疑难财务难题、找寻财税处理的有效路径,并对企业提供一些的税务筹划方略。
2009年7月1日起《企业内部控制基本规范》在上市公司范围内施行,鼓励非上市的大中型企业执行,这标志着中国版的“萨奥法案”已正式启动。因此,我单位定于09年8月在北京、上海分别举办本次高级培训会,本次会议由我机构首席税务专家、首席内控专家莅临主讲。衷心邀请您及您的企业相关领导参加本次会议。
培训内容
1、企业内部控制框架及最新发展
财政部企业内部控制规范背景及解读 ;我国不同机构内控规范介绍 ;企业内部控制国际发展的新动向 ;企业内部控制目标 ;企业内部控制构成的五大要素 ;各管理层内控职责 ;美国次贷危机暴露的企业风险管理漏洞
2、内部控制环境建设与完善
;企业组织架构 ;发展战略 ;人力资源政策 ;企业文化 ;社会责任
3、业务流程内部控制
;采购、销售 ;工程项目、担保、业务外包 ;筹资、预算、成本费用、财务报告编制与披露 ;合同协议 ;对子公司的控制、企业并购、关联交易
4、资产相关项目控制
;资金、存货、固定资产、无形资产 ;长期股权投资 ;衍生金融工具
5、内部审计
;内部审计与内部控制的关系 ;内部审计职能定位与人员要求 ;内部审计工作内容与方式 ;内部审计质量控制
6、信息系统一般控制
;企业信息化发展对内控环境的影响 ;信息系统在内控的中应用 ;对企业信息系统的内部控制措施 ;信息系统控制的案例分享
7、内部控制评价、改进及鉴证
;内部控制评价内容和标准 ;企业内部控制测试方法与技术 ;设计有效性及整改 ;执行有效性及整改;内部控制缺陷认定和报告 ;内部控制鉴证
8、企业内部控制的实施
;内部控制实施的方法 ;内部控制实施领导小组及组织机构 ;内部控制实施的关键风险控制 ;内审部门在集团内部控制体系中的地位与协调 ;内部控制在企业整体管理框架中的地位 ;内部控制发展趋势展望
主讲老师
温兆文:著名国际财务管理专家。中国企业财务管理实战派“头牌讲师”,首席财务官,曾担任摩托罗拉(中国)公司、多米诺(中国)有限公司、罗士顿普瑞纳(中国)公司等多家国外著名公司任会计经理、财务总监和CFO等职位。十多年的“世界五百强”公司财务管理工作经历,拥有着丰富的实践操作经验。熟练掌握中西方财务管理,曾在多家大型公司组织并指导财务管理工作。 同时在清华大学、北京大学等多家著名高校开设财务管理专题课程。其公开课、内训课满分率达98%,客户支持率达99%。
增值服务
赠参会学员财务管理大全(包含内部控制、财务分析、全面预算管理、成本控制、税务筹划等系列精品财税专题)电子版内部课件资料一份。